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审计处

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关于开展2024年度审计整改落实情况联合督查的通知
日期: 2024-11-22      信息来源:      点击数:

各有关单位:

根据学校审计工作领导小组会议(2024年第1次)的安排,为进一步提高审计整改工作质量,推动审计结果运用,确保审计监督职责的有效发挥,拟于近期开展2024年度审计整改落实情况联合督查工作。现将有关工作事项通知如下:

一、督查对象及时间安排

(一)督查对象

1.审计厅审计反馈意见后续整改的牵头单位:资产经营公司

2.学校内部审计发现问题后续整改的责任单位:至诚学院、厦门工艺美术学院、网络安全与信息化办公室、科技开发部、保卫部 人民武装部)、招生考试中心、学生工作部(处)、图书馆、工会。

(二)时间安排

1.自查阶段。请审计厅审计反馈意见后续整改的牵头单位对2021年审计厅审计发现问题的整改方案落实情况进行自查;请学校内部审计发现问题后续整改的责任单位,结合督查内容与范围,对本单位以前年度审计发现问题整改落实情况、相关审计建议和管理建议采纳情况进行自查,于20241129日前将书面自查报告(重点报告以前年度未完成整改问题)以及相关支撑材料交至审计工作领导小组办公室(行政南楼216室),电子版发至审计处邮箱sjc@fzu.edu.cn,联系人:李老师,联系电话:22865586

2.督查阶段。各单位督查的具体时间,由督查组与受检单位另行商定。

二、督查内容和范围

序号

督查对象

督查内容与范围

(审计报告文号及整改通知书文号)

1

资产经营公司

2021年审计厅审计报告

2

至诚学院

校监审〔20184

审督建〔20202

3

厦门工艺美术学院

校监审〔20186

审督建〔20201

4

网络安全与信息化办公室

校监审〔20193


5

科技开发部

审报〔20225


6

保卫部 人民武装部

审报〔20231


7

招生考试中心

审报〔20232


8

学生工作部(处)

审报〔20233


9

图书馆

审报〔20235


10

工会

审报〔20236

审管〔20231号 

三、督查方式

(一)重点约谈

根据情况,约谈受检单位个别工作人员,重点了解对审计发现问题、审计意见(建议)的整改落实情况、存在的不足和困难。

(二)查阅资料

根据情况,重点围绕审计发现问题及审计意见(建议),查阅、核实各受检单位提供的支撑材料。

(三)实地查看

根据情况,围绕整改事项和相关支撑材料,到相关受检单位实地查看、核实相关情况。

四、督查组成员组成

本次审计整改督查工作在校党委的统一领导下进行,由审计工作领导小组办公室负责组织实施。联合督查组组长由审计处处长担任,组员根据工作需要从审计工作领导小组成员单位抽调。

五、工作要求

(一)提高思想认识,落实落细审计整改要求

审计整改是审计工作的重要环节,也是审计结果能否有效运用的直接体现。各单位主要负责人作为审计整改工作第一责任人,要高度重视审计整改落实情况联合督查工作,加强对审计整改工作的组织领导,指定专人负责,抓好落实,确保整改督查工作顺利完成。

(二)提升监督质效,依法依规增强管理水平

各单位要对照审计报告和整改通知,认真梳理审计发现问题的整改落实情况,深入分析原因,要把此次整改督查工作作为健全内部管理机制、完善内部控制制度的契机和抓手,提高管理水平,降低管理风险。


                                              中共福州大学委员会审计工作领导小组办公室

                                                                      20241122